威客电竞一、威客电竞官方网站内部控制审计报告………………………………………………第1-2页二、执业资质证书……………………………………………………第3-6页内部控制审计报告
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北京金房暖通节能技术股份有限公司(以下简称金房节能公司)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金房节能公司董事会的责任。
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,威客电竞官方网站并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,威客电竞官方网站根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
我们认为,金房节能公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
仅为北京金房暖通节能技术股份有限公司 2022年内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会
计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或
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计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传
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